От тази актуализация Вие можете да изготвите справка в графичен вид за избран аналитичен признак към сметка. Справката съдържа първите N ( число от 1 до 20 ) стойности на аналитичните партиди. Потребителите могат да избират стойността, която искат да анализират в справката – салда, обороти, разлики и т.н. С помощта на тази справка можете да получите информация за първите 10 контрагента, които формират вашите приходи от продажби или първите 5 звена, за които са направени разходите за материали и т.н.
Работи се по следния начин:
В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху желаната сметка.
От допълнителното меню избирате „Аналитична оборотна ведомост“
Позиционирате се върху желания аналитичен признак и от допълнителното меню продължавате с „Графика-първите N партиди“.
Избирате каква стойност искате да анализирате (ДО, КО, НДС и т.н.).
Въвеждате число между 1 и 20 за брой партиди.
Задавате период за изготвяне на справката.
Може да разгледате справката, да отпечатате само графиката, или графиката заедно с данните в табличен вид.
Създадена е нова справка в табличен вид, която представлява оборотна ведомост на избрана сметка от начална до крайна година за периоди от 1, 2, 3, 4 или 6 месеца. За всеки от периодите между началната и крайната година в справката се съдържа информация за началните и крайните салда, както и за оборотите.
Работи се по следния начин:
В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху желаната сметка.
От допълнителното меню избирате „Обор.ведомост по пер.“ .
В диалоговата форма въвеждате начална и крайна година. Можете да изготвите справка максимум за 5 години и минимум за 1 година. Посочвате периодите, на които ще се раздели всяка година – 1, 2, 3, 4 или 6 месеца.
Избира се начин за изчисление на допълнителната колона за стойност в справката: ДО-КО, КО-ДО, НКС-ККС и т.н.
Оборотната ведомост може да се разгледа или отпечата. От допълнителното меню на формата за всеки период можете да проследите кореспонденциите и документите, които участват във формиране на съответните стойности.
Създадена е нова справка, която съдържа данни в графичен и табличен вид за избрана от потребителя стойност на дадена сметка от начална до крайна година за периоди от 1, 2, 3, 4 или 6 месеца. За всеки от периодите между началната и крайната година в справката се съдържа информация за желаната стойност.
Работи се по следния начин:
В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху сметката, която ще анализирате.
От допълнителното меню избирате „Графика по пер.“ .
В диалоговата форма въвеждате начална и крайна година. Можете да изготвите справка максимум за 5 години и минимум за 1 година. Посочвате периодите, на които ще се раздели всяка година – 1, 2, 3, 4 или 6 месеца.
Избира се начин за изчисление на стойността в справката:ДО, КО, НДС, НКС, ДО-КО, КО-ДО, НКС-ККС и т.н.
Може да разгледате справката, да отпечатате само графиката, или графиката заедно с данните в табличен вид.
Създадена е нова справка, която съдържа данни в графичен и табличен вид за избрана от потребителя стойност на дадена сметка от начална до крайна година за периоди от 1, 2, 3, 4 или 6 месеца. Данните за всяка година се изобразяват на отделна графика. Чрез справката може да се извърши сравнение на избраната стойност по периоди за съответните години.
Работи се по следния начин:
В „Справки“ / „Справки по сметки“ се позиционирате върху сметката, която ще анализирате.
От допълнителното меню избирате „Графика-сравн.по год.“.
В диалоговата форма въвеждате начална и крайна година. Можете да изготвите справка максимум за 5 години и минимум за 1 година. Посочвате периодите, на които ще се раздели всяка година – 1, 2, 3, 4 или 6 месеца.
Избира се начин за изчисление на стойността в справката: ДО, КО, НДС, НКС, ДО-КО, КО-ДО, НКС-ККС и т.н.
Може да разгледате справката, да отпечатате само графиката, или графиката заедно с данните в табличен вид.
В ЦКБ могат да се приемат файлове с данни за платежни документи, изготвени от бюджетен разпоредител с определен формат. В ПОЛИКОНТ е разработен такъв експорт.
Платежните документи, които могат да бъдат експортирани в тези формати са:
11 Преводно нареждане – бюджет;
13 Преводно нареждане – кредит;
17 Преводно нареждане персонал – кредит.
Съществуват следните особености при изготвяне на файловете:
1. Избраните платежни документи трябва да бъдат само в левове.
2. Сумите в документите трябва да са по-големи от нула.
3. При изготвяне на платежните документи в поле „Основание“ не трябва да се използва ";".
4. За всеки вид документ се изготвя отделен файл, като в името му се съдържа видът на документа и датата, на която е изготвен.
Файловете могат да се изготвят от допълнителното меню на форма „Дневник-1“ или „Дневник-2“ на модул „Документи“ и от меню „Пл. документи“ на модул „Работна заплата“.
Забележка: Допълнението е направено по поръчка на Община Аврен.
Направена е промяна в попълването на поле “XBLNR” от интерфейсния файл към SAP с данните от сметките по граждански договори.